Kế toán & Kiểm toán

Tờ trình về kế hoạch kiểm toán nội bộ năm
Luật sư đã kiểm duyệt
Đảm bảo nội dung
Dễ dàng sử dụng

N7-16
25/12/2025
12.148455.585

Tờ trình kế hoạch kiểm toán nội bộ năm nhằm trình bày phạm vi, mục tiêu, nội dung, thời gian và nguồn lực thực hiện kiểm toán trong năm tài chính.

Bình luận & Đánh giá

Bạn đánh giá tài liệu này ở mức nào?

Hướng dẫn Biểu mẫu

  • Mã biểu mẫu: N7-16

  • Chuyên mục con: Kế toán và kiểm toán

  • Tên gọi quy định: Tờ trình về kế hoạch kiểm toán nội bộ năm...

  • Các doanh nghiệp, tổ chức có hệ thống kiểm toán nội bộ.

  • Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật.

  • Khi lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm.

  • Khi cần trình kế hoạch kiểm toán nội bộ lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  • Cấu trúc như mẫu

  • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đối với doanh nghiệp).

  • Ban giám đốc, Hội đồng thành viên (đối với đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính).

  • Bộ Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền (trong một số trường hợp doanh nghiệp nhà nước).

  • Không quy định

  • Tuỳ theo từng cơ quan, tổ chức địa phương.

  • Tờ trình về kế hoạch kiểm toán nội bộ năm.

  • Báo cáo kiểm toán nội bộ năm trước (nếu có).

  • Kế hoạch hoạt động của đơn vị có liên quan đến kiểm toán.

  • Các tài liệu pháp lý liên quan (quy chế kiểm toán nội bộ, nghị quyết của HĐQT, quyết định bổ nhiệm kiểm toán nội bộ, v.v.).

- Tư vấn chuyên môn: 0977 523 155

- Mail: info@luatthienma.com.vn

Video hướng dẫn thanh toán và tải về

Xem video để hiểu rõ cách thanh toán và tải tài liệu về máy

Thông tin tài liệu

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM

Tờ trình này giúp doanh nghiệp đề xuất kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính nhằm đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ hiệu quả, phát hiện rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật cùng chuẩn mực kế toán. Mẫu tờ trình nêu rõ phạm vi kiểm toán, thời gian thực hiện, nguồn lực tham gia, người chịu trách nhiệm và các biện pháp xử lý khi phát hiện sai sót, giúp lãnh đạo dễ dàng phê duyệt và giám sát quá trình kiểm toán.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MẪU TẢI VỀ

Tuân thủ pháp luật: Mẫu tờ trình được xây dựng theo Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp và các chuẩn mực kiểm toán nội bộ.

Rõ ràng và chi tiết: Trình bày phạm vi, mục tiêu, thời gian thực hiện, nguồn lực và người thực hiện kế hoạch kiểm toán.

Dễ chỉnh sửa và áp dụng: Có thể điều chỉnh theo từng bộ phận, dự án hoặc loại hình hoạt động cần kiểm toán.

Hỗ trợ quản lý: Giúp lãnh đạo nắm rõ kế hoạch kiểm toán, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động minh bạch và hiệu quả.

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Nếu bạn cần mẫu tờ trình chuẩn hoặc hỗ trợ thêm, hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu chi tiết. Liên hệ hotline: 0977.523.155 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

  • Tôi cần trợ giúp nhanh
  • Tôi không thanh toán được
  • Tôi muốn góp ý và kiến nghị
  • Tôi không tìm được biểu mẫu
  • Tôi muốn thuê luật sư soạn thảo
  • Đã thanh toán và không tải được