Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ nhằm đề xuất phạm vi, phương pháp và thời gian thực hiện, đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả quản lý.
1/1 trang
Tải ngay chỉ với 15.000 ₫ để xem đầy đủ tài liệu
Hướng dẫn Biểu mẫu
- Mã biểu mẫu: AB7-16
- Chuyên mục con: Việc làm & Nhân sự
- Tên gọi quy định: Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ
- Bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
- Khi bộ phận kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm hoặc định kỳ và cần sự phê duyệt từ ban lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị
- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn có trong mẫu
- Nộp lên Ban giám đốc, phòng nhân sự hoặc phòng kế toán
- Không quy định
- Tùy theo quy trình phê duyệt của từng tổ chức
- Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ (theo mẫu)
- Kế hoạch kiểm toán chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, phương pháp và lịch trình kiểm toán
- Các tài liệu liên quan khác như báo cáo rủi ro, báo cáo tài chính, và các chính sách, quy trình nội bộ cần kiểm toán